Lewati ke konten

Tagihan Vendor

Modul
Pengadaan → Tagihan
Permission
Lihat Tagihan Vendor
Peran
Purchasing, Gudang
Tingkat
Dasar
Menu
Inventory & Pengadaan → Tagihan Vendor
Buka di Aplikasi

Tagihan supplier: baris ber-item = inventory cost, baris tanpa item = beban administrasi (terpisah). Posting membentuk hutang + jurnal.

Screenshot: Tagihan Vendor
Klik gambar untuk memperbesar, zoom, atau layar penuh. Screenshot nyata dari aplikasi (data demo).

Langkah-langkah

  1. Klik Buat Tagihan.
  2. Pilih supplier (+ PO/GRN bila ada).
  3. Tambah baris item atau deskripsi beban.
  4. Simpan → Posting (jurnal AP).
  5. Bayar (penuh/parsial).

Penjelasan Field

Baris itemMasuk inventory cost.
Baris deskripsiMasuk beban administrasi.

Penjelasan Tombol

Simpan/Posting/BayarAlur tagihan.
Alur / Status
DRAFT → POSTED → PARTIALLY_PAID → PAID. Jurnal: Dr Inventory/Admin/PPN, Cr AP.
Hasil yang Diharapkan
Hutang tercatat & berkurang saat dibayar.

Error Umum

Subtotal melebihi PO
Sesuaikan dengan PO (anti over-billing).
Bayar melebihi outstanding
Ditolak sistem.

Tutorial Terkait